2020年是和记AG集团内部审计工作的开局之年 ,集团公司领导对内部审计工作给予高度重视和支持 ,审计部门根据集团公司经营管理情况制度制定年度审计工作计划 ,确定审计项目和范围 ,逐步完善内审工作制度和流程 ,为审计工作开好头 、铺好路 。
2020年3月18日 ,由叙永县审计局总审计师廖洪带队 ,许廷海股长一行到和记AG集团指导内部审计工作 ,助力和记AG集内部审计工作的开展。
审计局一行听取了内审部门近段时间内审启动工作的介绍 ,并对起步阶段的内部审计工作提出具体建议意见:一方面要结合公司实际情况 ,制定完善切实可行的年度审计计划 ,有重点 、分阶段开展审计工作 ,具体实施环节 ;另一方面要求审计人员要不断加强学习 ,提供业务水平和工作能力 。
和记AG集团董事长吴仕文表示 ,和记AG集团将在叙永县审计局的大力协助下 ,逐步完善内部审计制度和流程 ,建立健全内部审计机制 ,监督服务职能得到加强 。